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标准化管理考核办法

京福综合〔2009〕227 号

关于印发《京福铁路客运专线安徽有限责任公司 标准化管理考核办法》的通知
各参建单位: 现将 《京福铁路客运专线安徽有限责任公司标准化管理考核 办法》下发,请各部门认真组织学习,并遵照执行。

二〇〇九年十一月三日

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京福铁路客运专线安徽有限责任公司 标准化管理考核办法 为贯彻铁道部《关于推进铁路建设标准化管理的实施意见》 (铁建设[2009]154 号)和上海铁路局《关于印发上海铁路局建设 项目标准化管理实施意见的通知》(上铁建函[2009]1610 号),加 强标准化管理, 建立和完善考核机制,特制订本办法。 一、实行标准化管理月度检查、季度考核奖惩制度。 二、月度检查以评分表形式对有关单位检查,包括对现场随 机抽查、明查与暗访相结合的方式,检查结果纳入季度考核,具 体检查内容和标准见附表一、二、三、四。 三、考核表换算为百分制,评分在 90 分及以上(甲级)为 优良,70 分至 89 分(乙级)为合格,70 分以下(丙级)整改。 考核成绩计入季度综合考评中。 四、实行标准化工作“黄牌警告”制度。 (一)对季度评定为丙级的单位给予黄牌警告一次。 (二)当月检查得分为 70 分以下,给予黄牌警告一次。 (三)铁道部上级督导检查存在问题的或京福铁路安徽公司 通报批评的,酌情黄牌警告一次。 (四)月度得分在本项目范围内排名末位的给予黄牌警告一 次。 五、黄牌警告累计达到 3 次(同一事件不重复计算)的,京 福客专安徽公司将要求该单位上级主管单位加强现场管理力量,

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督导整改,直至撤换项目经理、指挥长、监理工程师。 六、对评为丙级的单位,要求作出整改。被检查单位在接到 评比结果通知后, 须在 5 日内将整改措施以及有关人员处理情况 上报京福客专安徽公司。 七、施工、监理、设计单位考核内容和黄牌警告情况将结合 铁道部信用评价,纳入其业绩信誉档案。 八、本办法解释权归京福客专安徽公司(安全质量部) 。 附件:1. 标准化监理站检查评分表 2. 标准化项目部检查评分表 3. 标准化工地检查评分表标准化工地检查评分表 (路基工程) 4. 标准化现场设计配合组检查评分表

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附件 1:
建设项目: 建设项目: 序号 检查内容 检查方法 一 管理制度标准化 1 管理制度 检查台账 二 人员配备标准化 1 三 1
人员 配备 现场核对,检 查台账

标准化监理站检查评分表
标段: 标段: 分值
20

表1
扣分 备注

监理站: 监理站: 检 查 扣 分 标 准
各项管理制度缺 1 项扣 1 分;未结合工程项目实际,无针对性,每项扣 1 分。 (1)监理人员数量、资格、专业不符合合同约定,不持证上岗,不满足现场需要,每岗位扣 1 分,总监 不符合合同约定取消评比资格; (2)各类人员岗位职责明确,遵守职业道德,工作纪律严明,职责分配合理,有序衔接。台帐资料准确 完备。岗位职责不明确扣 5 分,违反职业道德取消评比资格。 (1)设备陈旧,资质不符合规定,取消评比资格; (2)未按授权项目进行检测,扣 5 分; (3)制度不健全,每项扣 2 分; (4)人员资格不符合规定,每岗位扣 1 分,资料不真实、不准确,每处扣 1 分,试验不能满足现场进度 要求,扣 5 分。 (1)工作流程未做到规范有序,每项扣 2 分; (2)材料检验质量证明文件和试验报告不齐全,每项扣 2 分; (3)未按规定进行见证、平行检测,每项扣 2 分。 未按规定配备人员,做好线路控制桩的复测、中线贯通测量、桥隧控制网联测以及各种构筑物的中线定 位等的监控,每项扣 2 分。 (1)工作流程未做到规范有序,每项扣 2 分; (2)对钢筋、水泥、细骨料、粗骨料、水、外加剂、砌块(石料、混凝土砌块)等材料按规定频率进行 见证取样检测。未按规定进行见证、平行检测,每项扣 2 分。 (3)未审批混凝土配合比,扣 5 分,未对搅拌站进行检查,扣 5 分。 (1)未按规定核对设计文件与现场,扣 5 分; (2)未审批施工组织设计和专项施工方案,每项扣 2 分; (3)未审查施工单位测量结果,每项扣 2 分;

30

现场管理标准化
现场核查,检 查台账

试验室管理

20

2 3 4

工程材料 测量监理 钢筋混凝土和 砌体工程

现场核查,检 查台账 现场核查,检 查台账 现场核查,检 查台账 现场检查,资 料核查

20 20

20

5

各专业工程

20

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标准化监理站检查评分表
序号 5 四 1 检查内容
各专业工程

表2
扣分 备注

检查方法
现场检查, 资料核查

分值

检 查 扣 分 标 准 (4)未按规定对施工进行旁站和平行检测,每项次扣 2 分;
(5)未按设计文件及规范对工程安全、质量、进度进行控制,每项次扣 2 分。 (1)施工准备、工程施工、竣工验收等阶段监理工作内容不齐全,不符合规范要求,每项扣 2 分; (2)监理单位审查、审批、签认等与委托监理合同或项目管理机构委托授权不一致,未做到流程合理、 完善,每项扣 2 分。 (3)对路基、桥涵、隧道、专业接口,如四电、声屏障的基础预留等严格监理控制。监理缺项,每项扣 2 分。

过程控制标准化
现场核查,检 查台账

过程控制

20

2

质量控制

现场核查,检 查台账

20

(1)质量监理工作、工序质量控制、工程质量缺陷处理、原材料、构配件及设备质量签认、工序交接检 验、工程隐检、检验批、分项(分部)验收、取样见证、取样监测、单位工程质量控制、质量缺陷处理 等流程合理,内容完善。不符合要求每项次扣 2 分; (2)人员审查、审批、签认权限与委托监理合同或项目管理机构授权不一致,每项次扣 2 分; (3)发生一般以上质量事故取消评比资格。

3

安全控制

现场核查,检 查台账

20

(1)未编制安全监理细则,扣 5 分,未审查安全技术措施,扣 5 分; (2)未监督施工单位安全保证体系有效运转、检查施工单位安全措施的落实,扣 5 分; (3)人员审查、审批、签认权限与委托监理合同或项目管理机构授权不一致,每项次扣 2 分; (4)发生营业线 C 类以上铁路交通事故、重伤以上安全生产事故取消评比资格。 (5)部、局、公司传达贯彻通报的有关文件精神,没传达、没检查、没整改。每项次扣 2 分。 (1)批准的总概算、年度计划、验工计价、变更设计、合同价、价差调整、竣工决算等工作内容不齐全, 不符合要求,每项扣 2 分; (2)人员审查、审批、签认等与委托监理合同或项目管理机构委托授权不一致,每项次扣 2 分。

4

投资控制

现场核查,检 查台账

15

标准化监理站检查评分表
序 号
5

表3
扣分 备 注

检查内容
进度控制

检查方法
现场核查, 检查台账

分值
15 每项扣 2 分;

检 查 扣 分 标 准
(1)编制实施性施工组织设计、年季月计划以及投资、劳力、材料的落实、施工环境及安全措施等流程合理完善,不符合上述要求, (2)人员审查、审批、签认权限与委托监理合同或项目管理机构授权不一致,每项次扣 2 分。 (1)未审核环境保护方案、工程材料、设备的环境性能指标,每项次扣 2 分; (2)未监督施工单位履行环境保护条款,现场检查、监督并发布各项指令、文件及协调管理,结合环境监测数据,及时调整,扣 5 分; (3)人员审查、审批、签认权限与委托监理合同或项目管理机构授权不一致,每项次扣 2 分。 坚持技术培训制度,强化新技术、教育培训工作。完善新材料、新设备的性能、功能、特点及使用环境,提高“四新”成果在现场的 应用效果,通过总结,理出“四新”的使用条件。不符合要求扣 10 分。 (1)根据工程建设监理合同规定的权力和范围,对监理站合同管理做出规划,内容记入《监理规划》 ,编写合同管理监理实施细则。 不符合要求扣 5 分;

6

环境保护

现场核查, 检查台账 现场核查, 检查台账

10

7

技术培训与 创新

10

8

合同管理

现场核查, 检查台账

15

(2)未对施工单位资质、施工单位投标文件、工程合同进行审阅,并提出针对性的工作建议,每项次扣 2 分; (3)对合同执行情况进行监督检查,并将检查结果及纠偏措施通过监理月报向项目管理机构报告。不符合要求扣 5 分; (4)对索赔条件全面、公正地进行调查、取证。不符合要求扣 5 分。 (1)未查找风险源,识别风险概率,对可能出现的风险概率进行分析,确定其发生的可能性,扣 5 分;

9

风险管理

现场核查, 检查台账 现场核查, 检查台账

15

(2)未编写风险分析报告,及时报项目管理机构,扣 5 分; (3)未配合项目管理机构完善风险对策,并监督执行,扣 5 分。 (1)未根据《文件控制程序》 ,及时处理与施工单位、设计单位和项目管理机构的来往文件,确保信息传递畅通、准确、及时,每项

10

信息管理

10

次扣 2 分; (2)未整理汇总各项签证、计划、计量支付等资料,扣 5 分。

总计: 总计: 监理站负责人: 监理站负责人:

300 检查组: 检查组: 检查日期: 检查日期:

附件 2 :
序号 一
1

标准化项目部检查评分表
检查方法 分值 检查扣分标准

表1
扣分 备 注

检查内容 管理制度标准化
管理制度

现场核查

25

各项管理制度缺 1 项扣 1 分;未结合工程项目实际,无针对性,每项扣 1 分。



人员配备标准化
未根据投标承诺和工程项目实际,结合企业自身的管理特点,组建满足工程建设需要的项目部,取消评 现场核查 比资格。

(一) 总体要求 (二) 机构设置 1 2
项目部设置的原则和要 求 作业队设置的原则和要 求

现场核查, 项目部设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求,取消评比资格。 检查台账 现场核查, 10 检查台账 作业队设置不符合铁道部、投标承诺和合同约定的要求,扣 10 分。

(三) 人员配备
(1)根据铁道部有关规定及投标承诺,结合项目的特点,配置人员须持证上岗并满足现场施工需要,至少应配 备:项目经理 1 人,项目副经理按照工作需要配备(必须有专职负责征地拆迁等外部协调的专职领导 1 名) ,总 现场核查,

1

工 1 人,工程管理部、安全质量环保部、物资设备部、综合管理部、计划财务部部长各 1 人,造价工程师 1 人, 项目部的人员配备 检查台账、 人员资质 总工程师、部门负责人等主要工作人员,以及质量、安全、技术、财务、验工、计价等专业岗位人员必须是项 目部的正式职工。不符合上述要求,每岗位扣 1 分,项目经理不符合要求取消评比资格; 15 财务 2 人,中心试验室主任 1 人,其余各部室工作人员按照规定和现场施工管理的需要设置。项目部负责人、

标准化项目部检查评分表
序号 检查内容 检查方法
现场核查, 检查台账、 人员资质

表2
扣分 备注

分值

检查扣分标准
(2)项目部主要负责人、总工程师、财务负责人一般不得调整;确需调整的,新配备的人员必须符合任 职条件并按规定程序任免;人员调整 20 天内报建设单位项目管理机构审批,不符合上述要求,每次扣 2 分。 (1)作业队按架子队的模式组建,架子队设置一个专职队长、一个技术负责人,技术、质量、安全、试验、材料 五大关键人员以及领工员和工班长等主要人员,由施工企业正式职工担任,应具有相应的作业技能,并经过岗位 培训合格后方可持证上岗。操作工人配备以满足施工需要为准,不符合上述要求,每岗位扣 1 分; (2)技术工种、特种作业人员,必须经过岗位培训合格后方可持证上岗。使用外聘劳动力仅限施工一线, 大型机械设备操作、财务管理、物资采购保管、爆炸物品保管等重要岗位,不得使用外聘人员,不符合上 述要求,每岗位扣 1 分。

1

项目部的人员配备

2

作业队的人员配备

现场核查, 检查台账、 人员资质

15

三 1

现场管理标准化 项目部选址 现场核查 10 选址满足安全要求,远离地质灾害、易燃、易爆区,锅炉房、发电机房、厨房满足防火、防爆、卫生要求, 项目部靠近现场、交通便利、通信畅通、封闭管理。不符合上述要求,每项扣 1 分。 会议室、资料室、试验室、宿舍、食堂、厕所、淋浴、和办公室等“三室五小”设施满足标准要求。不符 合上述要求,每项扣 1 分。 驻地室外设工程揭示牌、企务公开栏、宣传栏和读报栏;会议室设置组织机构框图、工地党组织和文明工 地建设架构图、工地安全生产责任制、工程质量创优规划、“三标一体”(质量、环境、职业健康安全) 职责分配表、管理人员岗位责任制、项目管理方针和管理目标等 7 块牌,悬挂施工平面图(包含线路平、 纵断面图)、工程形象进度图和晴雨表。不符合上述要求,每项扣 1 分。

2

项目部硬件

现场核查

10

3

项目部标示标牌

现场核查

10

标准化项目部检查评分表
序号 4 检查内容
文明工地管理

表3
检查扣分标准 扣分 备注

检查方法
现场核查

分值
10

工地现场布置、材料堆放、机械管理、标志标牌以及大中桥、路基、隧道、房建、四电等作业区文明作 业满足标准要求。不符合上述要求,每项扣 1 分。 (1)未能配齐现场工装设备,不能满足现场施工质量和进度要求,扣 10 分; (2)所有使用的机械设备必须坚持“两定三包”(即定人、定机、包使用、包保管、包保养)制度,大型 机械管理符合要求。不符合要求的每台套扣 1 分; (3)各类设备操作人员要做到“三好” (管理好、使用好、养修好)“四会” 、 (会使用、会保养、会检查、 会排除故障) ,及时、准确地填报各种记录,坚守岗位,确保机械正常运行.不符合要求的每岗位扣 1 分;

现场核查、

5

工装设备管理

检查台账, 并与投标承诺对 照

10

(4)项目部物资设备部能对工装设备的统一管理(包括自有、租赁的机械设备) ,按配备方案及时合理 选配,按要求对进场的机械设备进行验收并报监理审批。不符合上述要求扣 2 分。 (5)未按规定向机械操作人员进行安全技术交底,每次扣 1 分; (6)未建立设备台账,及时登记进出场情况,扣 2 分; (7)物资设备部每半月组织机械设备的安全大检查一次。项目经理对特殊重要工装设备能每月要组织检 查一次。每少 1 次扣 1 分。 (1)项目部物资设备部有专人负责物资的计划、供应、点验、收发、保管、使用、节约和核算等工作, 无专人负责扣 2 分;

6

物资管理

对照物资合同, 现 场核查

10

(2)严格按照物资进场验收流程把好物资进场关,认真填写物资使用情况登记表,实现物资使用的可追 溯性,保证每件物资都能查到工程使用部位、进场验收人、进场检测试验人、现场施工人等信息,确保 物资使用各个环节的质量责任都得到落实。材料不可追溯每件扣 1 分,不合格材料进场扣 10 分;

标准化项目部检查评分表
序号 6 检查内容
物资管理 核查 内业资料与现 每少 1 次扣 1 分。 (1)各专业现场各工序施工不符合作业指导书要求,每项扣 1 分; 10 (2)未建立现场作业标准化工作管理制度,未有效开展现场作业标准化工作的检查、评估、考核等 工作,扣 5 分。 (1)未成立职业健康管理机构,扣 5 分; 内业资料与现

表4
扣分 备注

检查方法
对照合同, 现场

分值

检查扣分标准
(3) 项目经理每月按照物资管理制度的要求, 组织各相关部门对管内物资使用情况进行一次大检查,

7

现场作业管理

场核查相结合 的方法

8

(2)根据现场情况进行危险源调查和风险评估,确定影响职业健康的关键作业,制定管理措施,培 职业健康安全管理 场核查相结合 的方法 告知义务,配备必要防护用品,并制定相关应急预案。不符合上述要求,每项扣 2 分。 (1)设置专人负责设计文件管理,建立设计文件台账,定期清理作废设计文件,不符合上述要求每 内业台账与现 设计文件管理 场核查 (2)下发的设计文件未经建设单位审核并且经施工项目部审核,扣 10 分。 项目部实施性施工组织设计必须结合现场实际情况符合建设单位指导性施工组织设计要求,满足时 内业与外业对 施工组织设计管理 照核查 求,每项扣 2 分。 内业与外业对 开工报告管理 照核查 10 准,不符合上述要求,每工点扣 2 分。 必须执行先批准后开工的原则。施工合同标段和重点工程开工必须满足十项条件并经建设单位批 10 间节点和“六位一体”建设管理要求,内容格式符合规定,细化各项施工技术方案。不符合上述要 10 项扣 2 分; 10 训作业人员,设立工地卫生医疗点,对作业人员进行职业健康安全防范技术交底,履行职业病危害

9

10

11

标准化项目部检查评分表
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准

表5
扣分 备注

检验批资料与现场同步,确保真实可靠;施工日志与现场同步,坚持“写所做,做所写,记所做”的原 则,内容包括:施工期内每日气候、开竣工日期、施工调查资料、施工安排、施工方法、劳力布置、机 械配置、施工操作、施工进度、每日完成主要工程数量和工程地质变化情况,隐蔽工程检查情况,每日 施工过程形成检验 资料管理 内业与外业对 10 照核查 材料代用等所采取的主要措施和效果记录, 施工中发生的工程质量事故和处理改进情况记录, 相关领导、 监察人员检查意见和采取措施的记录情况,施工中采用的新工艺、新材料、新设备、新技术情况。不符 合上述要求的每处扣 1 分。 使用的主要材料规格、数量以及半成品的检测结果,施工中遇到的重大技术问题、变更设计、主要工程

12

13 14

内业与外业对 安全台账管理 照核查 合同管理 检查台账 10 10

内容包括:各种会议记录、检查记录、培训学习记录、特殊工种台账、机械设备台账、火工品管理台账、 易燃易爆有毒有害物品管理台账、检验检测验收台账等。内容不全每缺 1 项扣 2 分。 项目部未明确专人进行管理,扣 2 分,在合同订立、履行、变更、索赔、解除、终止、争议解决以及控 制和评价等方面,未严格执行程序,每起扣 2 分。 竣工文件必须真实地反映建筑物施工过程的主要情况和各专业设备安装的技术状况, 并符合工程竣工时

15

内业与外业对 竣工资料管理 照核查 符合上述要求的每项扣 1 分。 10 的现状,所有竣工文件必须做到项目齐全、规格统一、图面整洁、反差良好、字迹清楚、手续完备。不

标准化项目部检查评分表
序号 四 检查内容 过程控制标准化 检查方法 分值 检查扣分标准

表6
扣分 备注

(一) 施工准备阶段
对主要管理人员和关键岗位人员建立管理台账,并进行上岗前的技术培训与资格验证,及时通过内部调

1

现场核查, 人力资源准备 查阅有关资料 根据投标承诺,根据项目进度,强化阶段教育培训工作满足现场需要。不符合上述要求的每项扣1分。 (1)未进行施工技术调查,扣1分; (2)项目经理组织确认招标条件、投标承诺、合同文本的具体规定以及业主、监理下发的工程建设管 5 配、外部录用、现场培训等方式组织提供,确保必需的人力资源及国家和企业有要求的人员持证上岗,

2

理制度,及时澄清疑问,并保留相关记录;未组织确认、无记录扣1分; 技术及管理准备 查阅有关资料 5 (3)总工程师组织技术人员,对设计文件、图纸进行审查和现场核对,及时澄清疑问,并保留相关记 录。完成设计文件的评审和管理;明确职责分工、建立完善项目部内控制度、编制施工组织设计。不符 合上述要求的每项扣1分。 编制物资、采购(合同)控制的管理程序;完成物资采购和供应;设备配置到位,检验试验装置齐全;

3

现场准备

现场核查

5

完成交接桩与施工复测、完成现场施工环境准备;人员、物资、设备进场到位。不符合上述要求的每项 扣1分。

4

内业与外业对照 开工准备 检查 5

项目部根据合同要求,组织各作业队做好施工准备,在符合开工条件时填写开工申请报告,报请监理工 程师和项目管理机构批准,并按规定日期开工。不符合上述要求的扣1分。

标准化项目部检查评分表
序号 检查内容 (二) 工程施工阶段 检查方法 分值 检查扣分标准
(1)各项目部必须建立质量管理机构,全面负责质量控制,并负责健全质量保证体系,督促正常运行。 不符合上述要求的扣 5 分。 (2)质量控制目标不低于项目管理机构的总体质量管理目标,并针对工程实际情况,对特殊或重点工 程提出具体的目标;不符合上述要求的扣 2 分。 (3)质量保证体系健全,运行正常;质量管理工作内容齐全、针对性、可操作性强;不符合上述要求 的每项扣 2 分。 (4)质量教育、技术培训符合要求;计量、试验工作符合规范;标准化管理、内业资料管理达标;不 查阅有关资料, 进行现场检查 符合上述要求的每项扣 2 分。 (5)检查制度落实到位;整改落实及时到位;不符合上述要求的每项扣 2 分。 (6)未对已完工程进行了质量验收,扣 2 分; (7)工程质量考核奖惩制度不完善,扣 2 分; (8)无质量创优规划的扣 2 分; (9)发生一般以上质量事故取消评比资格。 (10)对路基、桥涵、隧道隐蔽工程、及专业接口。如四电、声屏障的基础预留等质量控制体系及安全、 路基分段须责任明确,台帐资料齐全。不完善每项扣 2 分。 (1)未成立安全生产管理机构,扣 5 分; 检查相关制度、 (2)未明确安全生产领导小组的主要任务和安全管理工作内容,扣 2 分; 15 (3)安全目标低于项目管理要求,扣 2 分; (4)两保体系不健全,安全措施未落实到位,扣 5 分; (5)安全教育和培训不达标,安全技术交底不符合要求,安全管理内业资料不齐全,每项扣 2 分;

表7
扣分 备注

1

质量控制

15

2

安全控制

台账与资料, 查 看现场管理

标准化项目部检查评分表
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准
(6)危险性较大施工项目应当在施工前单独编制安全专项施工方案;制定针对性、可操作性强的强制性 措施,并组织不少于 5 人的专家组,对已编制的安全专项施工方案进行论证审查。不符合上述要求的每 项扣 2 分。 检查相关制度、 2 安全控制 台账与资料, 查 看现场管理 (7)明确安全生产检查评分标准,每月定期不定期组织对施工现场安全管理、内业资料进行全面检查, 加强日常生产安全的检查与考核,确保现场管理到位,台账资料齐全真实有效。不符合上述要求的每项 扣 2 分; (8)逐级签订安全包保责任书,建立安全红线管理办法,制订施工过程监控细则。不符合上述要求的每 项扣 2 分; (9)发生营业线 C 类以上铁路交通事故、重伤以上安全生产事故取消评比资格。 (1)项目经理在开工前,应根据合同工期要求,负责组织成立保证工期的组织机构,确定工期目标,健 全工期保证组织。不符合上述要求的扣 1 分; (2)制定保证工期的经济、技术保证等措施,并落实到位。不符合上述要求的扣 1 分; (3)工程开工前,首先编制实施性的施工组织设计,呈报监理工程师和业主审批,根据审批同意后的方 查资料台账看 3 进度控制 现场施工管理 10 案组织实施,不得随意改变批准后的施工方案和施工工序。不符合上述要求的扣 1 分; (4)对“关键工序”“特殊工序”要加强管理,积极配合监理工程师实施全方位、全天候的“旁站”制 、 度。在开工前必须列出“关键工序”“特殊工序”的名称,要落实采取各种措施加强控制。不符合上述 、 要求的每项扣 1 分; (5)合理安排工期,制定特殊季节的工期保证措施,建立工期保证体系,加强工期的检查,结合实际及 时调整工期,确保按期完工。不符合上述要求的每项扣 1 分。

表8
扣分 备注

标准化项目部检查评分表
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准

表9
扣分 备注

(1)明确成本控制目标,健全控制管理机构,管理依据准确,程序符合要求,检查与考核兑现。不符合 上述要求的每项扣 1 分; (2)分析项目的主要特点、难易程度、技术含量及影响工期、质量、效益、安全等客观因素,找出重大 控制因素。不符合上述要求的扣 1 分; (3)编制优化的实施性施工组织设计,使其更具有实际操作性、可行性和经济合理性。不符合上述要求

4

的扣 1 分; 成本控制 检查相关资料 10 (4)在编制优化的实施性施工组织设计的基础上,按照调查资料编制实施性施工成本预算,确定临时工 程和各单位工程的各项成本和收益目标。不符合上述要求的扣 1 分; (5) 审查分析中标价的合理性、 合同的有效性和履约的可能性, 找出履行合同的不利因素和索赔的途径。 不符合上述要求的扣 1 分; (6)审查分析工程项目对内、外发包的可行性、适应性,提出对内、外发包的原则、办法。不符合上述 要求的扣 1 分。 (1)项目部的环保工作必须严格按国家和地方政府有关规定及设计要求,坚持“三同时” (同时设计、 同时施工、同时竣工) ,防止水土流失和空气污染,控制施工噪声。 不符合上述要求的扣 2 分; (2) 建立健全环水保责任制, 严格文明施工及环境保护方案审批, 强化环境监测和环保检查与评价评估, 检查现场管理, 环保控制 检查相关资料 5

5

明确控制目标,完善环境管理方案,保证体系健全,措施落实到位,现场环境监视和测量控制及时,保 护好生态环境及自然环境。不符合上述要求的每项扣 1 分。

标准化项目部检查评分表
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准
(1)针对项目施工技术难点、关键技术,引进市场中对工程项目、企业有实用价值的创新技术与研究 成果,通过适用性试验研究或继续研究进行消化、吸收、应用、创新,革新改造原有施工、生产工艺、 机具设备和管理方法,推广有应用前景,能够创造良好的经济和社会效益的新工艺、新材料和新产品, 检查现场管理, 6 技术创新 检查相关资料 5 (2)推进技术开发与创新、技术革新与技术改造、推广“四新”成果等,强化技术创新评价评估;不 符合上述要求的扣 2 分; (3)技术创新目标明确,组织健全,开展推广应用三新技术,技术交流会议报告制度建立完善,落实 技术创新考核。不符合上述要求的扣 1 分。 (1)项目经理在项目竣工阶段应负责组织项目部各职能部门编制详细的收尾工作计划,明确工作目标 和时间节点,对收尾工作按季、月、旬进行检查,做出及时的调整,确保工程的按期完成。不符合上述 检查现场管理, (三) 工程收尾管理 检查相关资料 5 (2)工程竣工收尾、竣工验收准备完善,竣工结算资料齐全,应在项目结束后对项目的总体和各专业 进行考核评价,工程回访保修工作计划完善,保修范围、期限、责任明确,项目管理总结、资料及时归 档和保存完好。不符合上述要求的扣 3 分。 要求的扣 2 分; 从而提高工作效率,保证安全质量,改善劳动条件,获取较好经济效益。不符合上述要求的扣 2 分;

表 10
扣分 备注

总计: 总计:

300

项目部负责人: 项目部负责人:

检查组: 检查组:

检查日期: 检查日期:

附件 3 :
序号 1 2 建设项目: 建设项目: 检查内容
五牌一图 作业人员进场

标准化工地检查评分表
标准化工地检查评分表(路基工程) 标准化工地检查评分表(路基工程)
标段: 标段: 检查方法
现场检查 现场检查

表1
扣分 备 注

分值
10 10 设置符合规定。每少 1 项扣 2 分。

工程名称: 工程名称: 检查扣分标准

工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图 1.作业人员未按规定佩戴安全帽、上岗证,每人扣 1 分; 2.安全监察人员按规定佩戴袖标(牌) ,每人扣 1 分。 1.大型机械施工现场未严格执行一机一人专职防护,未做到“五个一” ,每台套扣 1 分; 2.机械设备未在醒目位置悬挂机械操作安全规定公示牌(即安全操作规程) ,每台套扣 1 分; 3.未执行操作规程和相关安全规章制度,无设备使用、维护、保养记录,每台套扣 1 分; 4.机械设备应定期检查,线缆接头必须绑扎牢固;专人指挥监控作业;设置安全隔离设施。不符合 上述要求每项、每台套扣 1 分; 5.施工现场未做到四“严禁” ,扣 2 分。 1.地下管线不明时未挖十字探沟探测,每处扣 1 分; 2.测量无专项方案,桩位埋设不准确,每项、处扣 1 分; 3.爆破作业手续不齐全、无专人防护,每处扣 2 分; 4.各类桩基设置地面孔口无防护,每处扣 1 分。 1.未定期进行沉降观测测量,记录不完整,每处扣 1 分; 2.各个阶段明显分区,严格执行“三阶段、四区段、八流程” ,里程桩设置清晰、准确。不符合上述

3

施工机械

现场检查

15

4

基底处理

现场检查

10

5

路基填筑

现场检查

15

要求每项扣 1 分; 3.现场排水不及时,已填筑的路基被水浸泡,每处扣 1 分; 4.外观质量不符合要求,每处扣 1 分。

6

过渡段 施工

现场检查

10

1.桥台后和横向结构物后 2m 范围内及横向结构物的顶部填土厚度小于 1m 时,未使用小型机械夯实, 每处扣 1 分;

标准化工地检查评分表(路基工程) 标准化工地检查评分表(路基工程)
序号
6 7

表2
扣分 备 注

检查内容
过渡段 施工 相关工程施工

检查方法
现场检查 现场检查

分值

检查扣分标准
2.现场排水不及时,已填筑的过渡段被水浸泡,每处扣 1 分; 3.路基变形尚未稳定既施工,每处扣 2 分。 1.各工序间的衔接不紧密,每处扣 1 分; 2.未与路基同步施工,每处扣 1 分; 3.未实施成品保护,路基污染,每处扣 1 分。 1.临时用电未编制临时用电施工组织设计,扣 1 分; 2.动力和照明线未分开架设,每处扣 1 分; 3.配电房(室) 、变压器等固定电力设备未设安全防护屏障或网栅围栏,每处扣 1 分; 4.施工现场临时用电符合规定,必须采用 TN-S 接零保护系统,并做到三级配电两级保护和“一机 一箱一闸一漏” 。不符合上述要求每处扣 1 分; 5.电力作业人员未持证上岗,未正确穿戴、使用劳动防护用品,每人扣 1 分; 6.配电箱内多路配电应有标记,有门、有锁、有防雨措施。不符合上述要求每处扣 1 分; 7.夜间施工无照明设施,每处扣 1 分。 1.无防止大气、噪声(振动)污染、水土保持和其他保护环境卫生的有效措施,扣 2 分; 2.施工所产生的震动对邻近建筑物或设备会产生有害影响时,未进行监测,每处扣 1 分; 3.粉状材料施工未采取环境保护措施,每处扣 1 分; 4.废水、废油及生活污水处理不符合要求,每处扣 1 分; 5.取土场的设置和处理不满足要求,每处扣 1 分; 6.弃土堆放处标志设置和处理措施不满足要求,每处扣 1 分。

10

8

临时用电

现场检查

10

9

文明施工

现场检查

10

总计: 项目部负责人: 项目部负责人:

100 检查组: 检查组: 检查日期: 检查日期:

标准化工地检查评分表(桥涵工程) 标准化工地检查评分表(桥涵工程)
序号
1 2

表1

检查内容
五牌一图 作业人员进 场

检查方法
现场检查 现场检查

分值
10 10

检查扣分标准
工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、文明施工牌、施工现场平面图设置 符合规定。每少 1 项扣 2 分。 1.作业人员未按规定佩戴安全帽、上岗证,每人扣 1 分; 2.安全监察人员按规定佩戴袖标(牌) ,每人扣 1 分。 1.安装、拆装大型施工机械的单位资质不符合要求,相关人员未到场把关,每处扣 1 分; 2.转场、施工方案审查未经批准既实施,相关人员未到场把关,每处扣 1 分; 3.打桩机、钻孔、搅拌机、旋喷桩安装和使用不符合要求,每台套扣 1 分; 4.起重机、卷扬机、气瓶使用不符合规定,每台套扣 1 分; 5.大型机械施工未设“一机一人”专职防护,机械设备标识牌不符合规定,每台套扣 1 分; 6.机械设备未悬挂机械操作安全规程,每台套扣 1 分; 7.易发生机械伤害的场所、场站出入口及工点路口处未设置警示标识,每处扣 1 分; 8.机械作业人员遵守劳动纪律,执行操作规程和安全规章制度。不符合上述要求每处扣 1 分; 9.各类机具设备未定期检查,每台套扣 1 分; 10.挖掘机、装载机、吊车等机械作业范围内有高压线、管线,未按规定执行距离防护,每台套扣 1 分; 11.运输车辆防护不符合当地的环保相关规定,每台套扣 1 分; 12.使用提升架运送石料无专人指挥和操作,每处扣 1 分; 13.施工场地狭小、行人和机械作业繁忙地段未设临时交通指挥员,每处扣 1 分。 1.作业区域警示标志设置不符合要求,每处扣 1 分; 2.孔口有杂物及重车通过,每处扣 1 分;

扣分

备 注

3

施工机械

现场检查

15

4

挖孔桩

现场检查

10

建设项目: 建设项目:

标段: 标段:

工程名称: 工程名称:

标准化工地检查评分表(桥涵工程) 标准化工地检查评分表(桥涵工程)
序号 4 检查内容 挖孔桩 检查方法 现场检查 分值 检查扣分标准
3.基桩地面孔口四周未按规定搭设防护围栏并设置围栏和警告、警示标志,每处扣 1 分; 4.作业人员未规范佩戴安全防护用品,每人扣 1 分; 5.未经常检查孔内有害气体浓度并采取相应措施,每处扣 1 分; 6.井孔内未搭设应急时使用的安全绳和软爬梯,每处扣 1 分。 1.钻机安装、护筒埋设不符合要求,每处扣 1 分; 2.钢筋笼加工方法、形式不符合要求,每处扣 1 分; 3.制浆池、储浆池和沉淀池未按规定设立防护设施和安全警示标识,每处扣 1 分。 1.作业区警示牌布置不符合要求,正在使用的沉桩机械未在醒目位置悬挂机械操作安全规定公示牌, 每处扣 1 分; 2.打桩机的移动轨道应铺设平顺,轨距准确,轨道钉牢,轨道端部应设止轮器。不符合上述要求,每 处扣 1 分; 3.起吊沉桩或桩锤、震动打桩、桩机作业或移动安全防护不符合要求,每处扣 1 分。 1.操作人员安全防护用品佩戴不齐全,每人扣 1 分; 2.采用人工挖掘下沉没有充足的照明,每处扣 1 分; 3.各室均未备悬挂钢梯及安全绳,每处扣 1 分; 4.没有专人在沉井外观察和指挥,每处扣 1 分。 1.基坑顶面未做好防、排水设施,每处扣 1 分; 2.土石松动地层或在粉、细砂层中开挖基坑时,未先作好安全防护,每处扣 1 分; 3.坑内作业安全防护措施不到位,每处扣 1 分; 4.有动载坑口边缘与动载间的安全距离不符合要求,每处扣 1 分; 5.通道或居民区附近施工应设立护栏,夜间加设红色标志灯。不符合上述要求,每处扣 1 分;

表2
扣分 备 注

5

钻孔桩

现场检查

10

6

沉桩基础

现场检查

10

7

沉井施工

现场检查

10

8

基坑施工

现场检查

10

标准化工地检查评分表(桥涵工程) 标准化工地检查评分表(桥涵工程)
序号 8 检查内容 基坑施工 检查方法 现场检查 分值 检查扣分标准 6.防护栏设置、挂设安全警告标志不符合规定,每处扣 1 分; 7.光线不足未设置足够照明,每处扣 1 分。 1.模板安装、拆除不符合要求,未按规定设置警示标志且有专人监护,每处扣 1 分; 2.模板工程验收手续不齐全,每处扣 1 分; 3.模板上施工荷载超过规定,每处扣 1 分; 4.高空作业处所安全防护措施有效,不符合规定每处扣 1 分。 1.施工单位资质应符合要求,人员应经专业培训,材质符合要求,不符合规定每项扣 1 分; 2.脚手架基础坚固平实,按规定设置各项连接,不符合规定每处扣 1 分; 3.脚手架荷载不超过规定且堆放均匀,不符合规定每处扣 1 分; 4.作业平台满足承载力要求并搭设牢固,栏杆及梯步防护措施具体可行,不符合规定每处 扣 1 分。 1.基础和结构符合要求。使用前进行全面检查。不符合上述要求每处扣 1 分; 2.支架搭设、拆除人员无特种作业证书,每人扣 1 分; 3.架空移动支架架设混凝土梁不符合要求,每处扣 1 分; 4.支架排距、间距、扫地杆、纵横剪刀撑设置、加载的顺序和重量等不符合规定要求,每 处扣 1 分; 5.临时支架坚实牢固,四周防护栏不符合要求,每处扣 1 分。 1.挂篮进场调试、组拼有专人统一指挥;调试组拼后必须做静载试验;灌筑混凝土前,应 对挂篮限位装置进行全面检查。不符合上述要求每项、处扣 1 分; 2.挂篮的悬挂系统绝缘处理不符合要求,每处扣 1 分; 3.零号块工作平台边缘处防护设施不符合要求,每处扣 1 分; 4.挂篮前、后锚筋,张拉平台的保险绳应坚韧可靠,行走滑道符合规定要求。不符合上述 要求每处扣 1 分;

表3
扣分 备 注

9

模板工程

现场检查

10

10

脚手架工程

现场检查

10

11

满堂支架法 施工

现场检查

10

12

预应力混凝 土连续梁悬 臂灌筑

现场检查

10

标准化工地检查评分表(桥涵工程) 标准化工地检查评分表(桥涵工程)
序号 12 检查内容 预应力混凝土 连续梁悬臂灌 筑 检查方法 现场检查 分值 检查扣分标准 5.连续梁合龙前梁上荷载未按照要求进行清理,每处扣 1 分; 6.挂篮临边防护设施不符合要求,每处扣 1 分。

表4
扣分 备 注

13

移动支 (模) 架 法架设预应力 混凝土梁

现场检查

15

14

提、运、架梁

现场检查

10

1.移动模架的“工厂化”管理不符合要求,每处扣 1 分; 2.模架拼装过程设专人全过程监控,拼装完成后对安全性能全面检查和验收。不符合 上述要求每处扣 1 分; 3.支架平移搭设的临时支墩不牢固,每处扣 1 分; 4.机械的各种安全防护装置未做到完好齐全,每处扣 1 分; 5.支架平台及人行道、栏杆未按要求设置各类警示标志,每处扣 1 分; 6.上下移动模架的爬梯安装不稳固,防坠落标志不符合规定,每处扣 1 分; 7.模架跨越道路无法封道施工应悬挂限高、限速、警示标志,安排专人进行道路口防 护。不符合上述要求每处扣 1 分; 8.预应力张拉区未设置明显标志,每处扣 1 分; 9.当风力达到 6 级时,不得进行露天起吊、装卸、高处作业和泵送混凝土等作业。不 符合上述要求每处扣 1 分; 10.夜间作业未设置充足的照明,每处扣 1 分。 1.未设专人统一指挥、巡视,每处扣 1 分; 2.架梁机械未通过型式试验,每台扣 1 分; 3.作业前未对机械设备及安全装置全面检查,每台扣 1 分; 4.提梁作业未严格按安全操作规程操作,每处扣 1 分; 5.运梁车通道、速度等不满足运架梁要求,每处扣 1 分; 6.预制箱梁架设期间,运梁通道上应停止其他施工作业,设置运梁车运行标线、标志、 警示标牌。不符合上述要求每处扣 1 分; 7.桥上进行铺架作业时,桥下未派专人值班巡视,每处扣 1 分; 8.提运架设备的醒目部位未设置安全警示标志和各岗位安全操作规程,每台扣 1 分;

标准化工地检查评分表(桥涵工程) 标准化工地检查评分表(桥涵工程)
序号 14 检查内容 提、运、架梁 检查方法 现场检查 分值 检查扣分标准 9.架梁吊机四周设置防护栏杆、上下踏梯、人行通道等安全设施符合要求。不符合上 述要求每处扣 1 分; 10.夜间作业照明未使用安全电压,每处扣 1 分。 1.高速公路影响范围封闭防护要有专项方案,封闭防护必须可靠牢固。不符合上述要 求每处扣 1 分; 2.未设置桥下限高架和防撞设备,高速公路未设置减速信号,每处扣 1 分; 3.施工期间未设置防护棚架和防护网,每处扣 1 分; 4.改建和还建公路桥开通前,铁路路基、桥梁和隧道在建中,不得通过非施工车辆。 不符合上述要求每处扣 1 分。 1.作业场所人员步行上下专用通道未实施封闭防护,每处扣 1 分; 2.可能造成坠落的处所,未设置防护栏,每处扣 1 分; 3.操作平台未设置安全防护,每处扣 1 分; 4.水上作业平台必须配备救生器材。在通航或禁航河道设置警示标识,水下障碍物要 设置明显的警示标志,夜间作业应有足够的照明并配备夜间警示灯。不符合上述要求 每项、处扣 1 分。 5.上下立体重叠、交叉作业和通道上方以及可能坠物的处所未设置坚固可靠、覆盖有 效的隔离棚挡,每处扣 1 分; 6.施工时间较短的临时工点未设置防护栏、安全警示标志,每处扣 1 分; 7.固定作业区防护未设置铁丝网或网栅防护、安全警示标志,每处扣 1 分; 8.作业人员未佩戴必要的安全防护用品,每人扣 1 分。 1.砌体施工吊运砌筑材料未设置安全防护,每处扣 1 分; 2.锥体和台后路基填筑未采取措施防止石头翻滚砸伤人员,每处扣 1 分。 扣分

表5
备 注

15

跨公路、 铁路桥梁

现场检查

10

16

桥梁水上、 高空施工

现场检查

10

17

桥台排水及 防护工程施 工

现场检查

10

标准化工地检查评分表(桥涵工程) 标准化工地检查评分表(桥涵工程)
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准 1.临时用电未编制临时用电施工组织设计,扣 2 分; 2.动力和照明线未分开架设,每处扣 1 分; 3.配电房(室) 、变压器等固定电力设备未设安全防护屏障或网栅围栏,每处扣 1 分; 4.电力作业人员未持证上岗,未正确穿戴、使用劳动防护用品,每人扣 1 分; 5.配电箱内多路配电应有标记,有门、有锁、有防雨措施。不符合上述要求每处扣 1 分; 6.夜间施工无照明设施,每处扣 1 分。 1.桩基施工水泥浆液直接排放,未回收处理,每处扣 1 分; 2.孔口及泥浆池未设置防护栏,每处扣 1 分; 3.施工现场应根据需要设置机动车辆冲洗设施、排水沟及沉淀池,施工污水经处理达标后方 可排入市政污水管网或河流。不符合上述要求每处扣 1 分; 4.废水、废油及生活污水不得直接排入河流、湖泊或其他它水域中,也不得排入饮用水源附 近的土地中。不符合上述要求每处扣 1 分; 5.不得随意占用或破坏与施工现场周围相邻的土地、道路、绿地以及各种公共设施场所。不 符合上述要求每处扣 1 分; 6.弃土堆(场)的位置与高度应保证山体和自身稳定,明示标志符合规定。不符合上述要求 每处扣 1 分。

表6
扣分 备注

18

临时用电

现场检查

10

临时用电

19

文明施工

现场检查

10

总计: 总计:

200

标准化工地检查评分表(隧道工程) 标准化工地检查评分表(隧道工程)
序号 1 2 3 检查内容 标示牌 进洞人员登 记 作业人员进 场与作业 检查方法 现场检查 现场检查 现场检查 分值 10 10 10 检查扣分标准 检查扣分标准 1.五牌一图(工程概况牌、管理人员名单及监督电话牌、消防保卫牌、安全生产牌、 文明施工牌、施工现场平面图)设置不符合规定,每少 1 项扣 1 分; 2.各类流程牌、警示牌的制作和安装不符合要求,每少 1 项扣 1 分。 洞口未设专人进行进出洞人员登记,扣 5 分,登记错误,每处扣 1 分。

表1
扣分 备注

4

机械设备

现场检查

5

洞内施工

现场检查

建设项目: 建设项目:

1.进入施工现场无正式职工带领,每次扣 1 分; 2.作业人员未按规定佩戴安全帽、上岗证,每人扣 1 分; 3.安全监察人员袖标(牌)不符合规定,每人扣 1 分。 1.各类车辆应处于完好状态,在洞口、平交洞口及施工狭窄地段设置缓行标志。不符 合上述要求每处扣 1 分; 15 2.施工设备应靠边停放,远离爆破点;支护或衬砌作业地段停放设备处应灯光明亮。 停放点前后应架设红色警示灯,显示限界。不符合上述要求每处扣 1 分; 3.使用中的机械设备未在醒目位置悬挂机械操作安全规程和警示牌,每处扣 1 分。 1.临时施工便道、线路、供水管路布设合理,供风、供水、供电、混凝土生产等设备 与设施的数量符合规定要求。不符合上述要求每处扣 1 分; 2.端墙施工时未设安全网,每处扣 1 分; 3.进洞坡道顶与隧道口之间的安全距离不符合规定要求,每处扣 1 分。 4.洞内道路不通畅,扣 1 分; 20 5.台架、工作平台、栏杆、跳板、梯子安装牢固并防滑,作业时应设明显的限界及缓 行、警示、承载等标志并派专人防护。不符合上述要求每处扣 1 分; 6.仰拱衬砌与掌子面的距离不符合规定要求,Ⅳ级、Ⅴ级围岩支护未紧跟掌子面,每 处扣 1 分; 7.进出口相向开挖安全距离处未设置警告标志,每处扣 1 分; 标段: 工程名称: 标段: 工程名称:

标准化工地检查评分表(隧道工程) 标准化工地检查评分表(隧道工程)
序号 5 检查内容 洞内施工 检查方法 现场检查 分值

表2
扣分 备注

6

辅助坑道施工

现场检查

10

7

临时用电

现场检查

15

8

文明施工

现场检查

10

检查扣分标准 8.有轨运输设无专人维修和养护,扣 1 分; 9.通风管路未敷设平顺,每处扣 1 分; 10.照明根据开挖断面的大小,施工工作面的位置合理分布。不符合上述要求每处扣 1 分。 1.辅助坑道入口未考虑防洪要求,每处扣 1 分; 2.主要设备未设置两路电源供电,每处扣 1 分; 3.井口、井下及卷扬机机房间应有联络信号,提升、下放与停留有明确的色灯或音响 等信号。不符合上述要求每处扣 1 分。 1.临时用电设计经相关部门审核批准,应编制临时用电施工组织设计。不符合上述要 求扣 1 分; 2.动力和照明线未分开架设,每处扣 1 分; 3.固定电力设备未设安全防护屏障或网栅围栏,未设置明显的禁止、警告标志,每处 扣 1 分; 4.施工现场临时用电符合规定,必须采用 TN-S 接零保护系统,并做到三级配电两级保 护和“一机一箱一闸一漏” 。不符合上述要求每处扣 1 分; 5.电力作业人员未按规定正确穿戴、使用劳动防护用品,每人扣 1 分; 6.配电箱内多路配电应有标记,配电箱应有门、有锁、有防雨措施。不符合上述要求 每处扣 1 分; 7.电器设备性能良好,铁壳开关箱接地。不符合上述要求每处扣 1 分; 8.洞口夜间施工现场无照明设施,每处扣 1 分。 1.现场污水处理设施的建设未做到“三同时” ,扣 5 分。 2.零配件、边角料和水泥袋、包装纸箱等及时收集、清理,现场卫生状况良好。不符 合上述要求每处扣 1 分;隧道弃碴处理不符合规定,每处扣 1 分; 3.爆破施工后未采取有效的灭尘措施,每处扣 1 分; 4.施工机械设备产生的废水、废油及生活污水未处理后排放,每处扣 1 分。 检查组: 检查组: 检查日期: 检查日期:

总计: 总计: 项目部负责人: 项目部负责人:

100

标准化工地检查评分表(营业线施工) 标准化工地检查评分表(营业线施工)
序号 1 检查内容
作业人员进场 与作业

检查方法
现场检查

分值
15

检查扣分标准

表1 扣分 备注

2

施工机械

现场检查

15

3

路基施工

现场检查

10

4

桥涵施工

现场检查

10

1.无正式职工带领进入施工现场,每次扣 2 分; 2.作业人员的劳动安全防护用品、上岗证、安全监察人员袖标(牌)不符合规定,没人扣 1 分; 3.专职防护员未在作业前设好防护,每次扣 2 分; 4.监理、项目部、架子队管理人员未到现场把关位, 1.实行编号管理,必须做到“一机一人”防护。不符合上述要求每台套扣 1 分; 2.按规定采取安全措施.固定的桥桩钻机、路基桩机应采取缆风绳、地锚桩、斜撑杆等定向加固措施并 增加配重。不符合上述要求每台套扣 1 分; 3.操作人员、现场把关人员不符合规定,每处扣 1 分; 4.自轮运转设备和轻型小车的使用不符合规定,每台套扣 1 分; 5.警示标牌制作和安装不符合要求,每台套扣 1 分。 1.无施工安全协议,扣 5 分。 2.路基施工未设置临时排水设施,每处扣 1 分; 3.路基帮宽作业等影响路基稳定的施工未设明显的分界标识,每处扣 1 分; 4.新老路基衔接面的台阶坡度、防护不符合规定,每处扣 1 分; 5.拆除既有路基片石护坡、挡墙或在邻近营业线的堑坡上开挖应避开雨季,并及时回填夯实。不符合上 述要求每处扣 1 分; 6.对施工范围内电杆、拉线未按规定设置防护,每处扣 1 分; 7.未委托独立第三方做好营业线变形观测,每处扣 1 分。 1.未按施工专项方案落实安全防护措施,监督配合人员不到位,每处扣 1 分; 2.基坑施工未按施工方案落实应急物资,每处扣 1 分; 3.拔除钢板桩时无现场安全控制措施,每处扣 1 分; 4.与既有营业线最外股钢轨外缘距离小于 20m 的管桩施工,按规定做好应力释放孔地设置。不符合上述 要求每处扣 1 分; 5.桥涵顶进施工安全控制不符合规定要求,每处扣 1 分; 6.圆形涵洞顶进管前挖土长度不符合规定,每处扣 1 分;

建设项目: 建设项目:

标段: 标段:

工程名称: 工程名称:

标准化工地检查评分表(营业线施工) 标准化工地检查评分表(营业线施工)
序号 4 检查内容 桥涵施工 检查方法 现场检查 分值 检查扣分标准 7.便梁的防护管理措施有效。不符合上述要求每处扣 1 分。

表2
扣分 备注

5

封锁施工

现场检查

20

1.各级把关人员未到位,每处扣 1 分; 2.地下管线、隐蔽设施未探查清楚,施工准备不到位,每处扣 1 分; 3.按规定进行施工登、消记,驻站联络员驻行车室实行“坐台制” ,不符合上述要求每处 扣 1 分; 4.未按规定设置防护标牌,施工区段与行车区段间未设置安全防护警示绳,每处扣 1 分; 5.施工封锁中未严格执行作业标准,每处扣 1 分; 6.施工完成确保无机具设备、材料侵限,达到列车放行条件,经设备管理单位确定后方可 准许销记开通线路。不符合上述要求每处扣 1 分。

6

电气化铁路 施工

现场检查

10

1.不良天气仍在高压线交越的电杆上作业,每处扣 1 分; 2.无人员、机具设备作业安全控制措施,扣 2 分; 3.施工作业结束未及时拆除临时接地,每处扣 1 分; 4.装卸作业未在指定的线路上安全区域内停电后进行,每处扣 1 分; 5. 在距离接触网带电部分 5 米以内的金属结构上施工需有接地, 在可能带电部位, “高 设有 压危险”的明显标志。不符合上述要求每处扣 1 分。

标准化工地检查评分表(营业线施工) 标准化工地检查评分表(营业线施工)
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准 1.营业线施工次日施工计划未按时上报,扣 2 分; 2.临近营业线地段、本线慢行或封锁多人集中作业时未设置醒目安全警戒桩、警戒线等标 志,每处扣 1 分; 3.营业线施工防护设置符合要求;派设专职驻站联络员和现场防护员。不符合上述要求每 处扣 1 分; 4.材料机具堆放牢固,不得侵限。不符合上述要求每处扣 1 分; 5.动车组连发时段、动车组和 Z 字头列车通过前 10 分钟,未停止作业,每处扣 1 分; 6.沿线路路肩开挖电缆沟槽应保证既有路基稳定,尽量避开雨季施工。不符合上述要求每 处扣 1 分; 7.接触网基坑开挖前未设置临边防护,每处扣 1 分; 8.桥上施工、高空作业未做好防护,每处扣 1 分。

表3
扣分 备注

7

营业线施工 重点控制

现场检查

20

总计: 总计: 项目部负责人: 项目部负责人:

100 检查组: 检查组: 检查日期: 检查日期:

标准化工地检查评分表(搅拌站) 标准化工地检查评分表(搅拌站)
建设项目: 建设项目: 序号 (一) 检查内容 搅拌站验收检查
1.人员资质不符合要求、设备标定不清晰,每人次、台套扣 1 分; 2.现场各类防护标识、作业流程标志、材料标牌齐全,每缺 1 项扣 1 分; 3.原材料堆放不整齐,扣 1 分; 4.质量管理体系不健全,扣 2 分; 5.沉淀池等配套设施设置不合理,每处扣 1 分。 1.站长、现场负责人不符合任职条件,每人扣 1 分; 2.搅拌机司机未持证上岗,每人扣 1 分; 3.施工单位负责人不符合任职条件,扣 1 分; 4.施工单位试验员不符合任职条件,每人扣 1 分; 5.生产人员总数不符合工程实际需要,扣 1 分。 1.搅拌设备的搅拌能力不符合规定要求,扣 1 分; 2.计量检定证书失效,每份扣 1 分; 3.设备未定期检校,记录不齐全,每台扣 1 分; 4.储灰罐储存量与搅拌能力不适应性,每台扣 1 分; 5.运输罐车的运输能力与工程需要不适应,每台扣 1 分; 6.设备定期保养,运行状态良好。不符合上述要求每台扣 1 分; 7.设备档案台账未能做到清晰完好,每台扣 1 分; 8.电脑无专人管理,每台扣 1 分。 1.搅拌站运行、配合比等记录未能做到清晰明确,每处扣 1 分; 2.使用单位的签认台账、搅拌混凝土书面通知等保存完好,具有可追溯性。不符合上述要求每项扣 1 分; 3.有控制搅拌时的用水量和搅拌时间的措施,有操作规程。不符合上述要求每项扣 1 分; 4.每次开盘未按规定试机,扣 1 分。

表1
扣分 备 注

标段: 标段: 检查方法 分值

搅拌站名称: 搅拌站名称: 检查扣分标准

1

前期验收

现场检查

10

2

人员

现场检查

10

3

设备管理

现场检查

10

4

操作及资料

现场检查

10

标准化工地检查评分表(搅拌站) 标准化工地检查评分表(搅拌站)
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准
1.砂的粗细级配、含泥量不符合要求,每批次扣 1 分; 2.碎(卵)石级配、含泥量、针片状颗粒含量不符合要求,每批次扣 1 分; 3.碎石未实施分级管理,扣 1 分; 4.未场地平整硬化,道路不畅通,每处扣 1 分; 5.雨天泥泞,晴天尘土,路面积水,每处扣 1 分; 6.场地、路旁堆积杂物、废料,每处扣 1 分; 7.原材料未采用地磅计量,每次扣 1 分; 8.原材料台账,进料批、检测批报告、报验报告等清晰明确,达到标准要求。不符合上述要求每批 次扣 1 分; 9.标识牌设置齐全明确。不符合上述要求每处扣 1 分。 1.未设置搅拌站介绍宣传牌,扣 1 分; 2.未设置有质量管理标准、条例、框图等内容,每项扣 1 分; 3.无噪声控制标准,未采取有效的噪声控制措施,每处扣 1 分; 4.冲洗设备的废水未处理后排放,每处扣 1 分; 5.员工宿舍卫生、公共环境卫生、垃圾处理不符合规定要求,每项扣 1 分; 6.员工休息、洗浴设施不齐全,每项扣 1 分; 7.员工饮食未采取合理的卫生、消毒措施,扣 2 分。 1.未设置工程概况牌、工程公示牌、施工平面布置图、安全质量环保目标公示牌、平面布置图等, 每少 1 项扣 1 分; 2.出入口、拌合楼未按规定设置禁止、警告、指令标志,每少 1 项扣 1 分; 3.安全帽、上岗证、安全监察人员袖标(牌)不符合规定,每人次扣 1 分; 4.配合比标识牌不符合规定,扣 2 分。 1.作业中未严格执行操作规程和相关安全规章制度,每次扣 1 分; 2.未做好设备使用、维护、保养记录,每台扣 1 分; 2.机械设备未定期检查,每台扣 1 分。

表2
扣分 备 注

5

堆料及场地

现场检查

10

6

宣传与环保

现场检查

10

(二) 搅拌站日常检查 1

标志

现场检查

10

2

施工机械

现场检查

10

标准化工地检查评分表(搅拌站) 标准化工地检查评分表(搅拌站)
序号 3 检查内容 场地处理 检查方法 现场检查 分值 10 检查扣分标准 1.施工场地未硬化处理,扣 5 分; 2.集水池、沉淀池和汚水过滤池纳入场区规划与搅拌站同时设计、同时施 工、同时投入使用。不符合上述要求扣 5 分。 1.散装水泥未按不同厂家、品种、标号、批次分罐保存,每批次扣 2 分; 2.粗骨料未分级存放,粗、细骨料存放未分为合格区和待检区,用隔墙隔 开,每项扣 2 分; 3.标识牌设置不符合规定要求,每处扣 1 分; 4.轻型钢结构顶棚的安设不合理,扣 1 分; 5.无冬季和夏季材料存放管理措施,扣 1 分。 1.临时用电施工组织设计未编制并经审批,扣 2 分; 2.动力和照明线未分开架设,扣 1 分; 1.沉淀池和洗车区未布设排水系统,标志不符合要求,每处扣 1 分; 2.场地内无专人清扫、洒水,场地不整洁,扣 1 分; 3.废水、废油及生活污水未处理直接排放,每处扣 1 分; 4.水泥、粉煤灰等材料管理不符合规定要求,每项扣 2 分。

表3 扣分 备 注

4

原材料堆 现场检查 放

10

5

施工用电

现场检查

10

6

文明施工

现场检查

10

总计: 总计: 搅拌站负责人: 搅拌站负责人: 站负责人

120 检查组: 检查组: 检查日期: 检查日期:

标准化工地检查评分表(预制厂) 标准化工地检查评分表(预制厂)
建设项目: 建设项目: 序号 检查内容 检查方法 标段: 标段: 分值 预制厂名称: 预制厂名称: 检查扣分标准 1.吊装作业区、安全通道、锅炉房入口处设置标志不符合规定,每处扣 1 分; 2.制梁场的混凝土搅拌站、制梁区、存梁区、构件加工区等各生产区域设置标志不符 合规定,每处扣 1 分; 3.安全帽、上岗证、安全监察人员袖标(牌)不符合规定,每人次扣 1 分。 1.作业中未严格执行操作规程和相关安全规章制度,每次扣 1 分; 2.未做好设备使用、维护、保养记录,每台扣 1 分; 2.机械设备未定期检查,每台扣 1 分。 1.场地布置不符合工厂化生产的要求,扣 1 分; 2.办公、生产区、操作工的生活区区域功能不分明,扣 1 分; 3.搅拌站、锅炉房未远离办公生活房屋,扣 1 分; 4.变压器、电线设置不符合规定,每处扣 1 分; 5.办公、生产房屋设置不满足要求,扣 1 分。 1.存放区大小不满足要求,扣 1 分; 2.存梁台座和地面排水系统布置不合理,无防止梁体倾覆措施,每项扣 1 分; 3.原材料未分仓堆放,标示牌不齐全,每处扣 1 分。 1.采用金属波纹管制孔无防止划伤手脚的措施,扣 1 分; 2.钢绞线张拉时梁端无防护措施,每处扣 1 分; 3.操作油泵、管道压浆关闭阀门作业人员无防护措施,每处扣 1 分; 4.未建立钢筋进料、存储、下料场地,形成流水线生产车间。扣 1 分; 5.吊架设计不合理,无保证钢筋骨架在吊装时不变形的措施,扣 1 分。 1.锚具库房、钢绞线库房、内模液压设备车间帐目清晰、管理有序。不符合上述要求 每处扣 1 分; 2.工具房管理不符合规定要求,扣 1 分。

表1
扣分 备注

1

标志

现场检查

10

2

施工机械

现场检查

10

3

预制厂布置

现场检查

10

4

成品、 半成品 及原材料的 堆放

现场检查

10

5

简支梁预制

现场检查

10

6

库房

现场检查

10

标准化工地检查评分表(预制厂) 标准化工地检查评分表(预制厂)
序号 7 检查内容 制梁台座、 模 板 混凝土浇筑 检查方法 现场检查 分值 10 检查扣分标准 1.台座静载试验不符合规定要求,扣 2 分; 2.箱梁模板质量检查不合格,扣 2 分; 3.箱梁内模板液压系统检查不符合要求,扣 2 分。 1.配合比审批不符合规定要求,配合比标识牌未做到清晰明确,每项扣 1 分; 2.原材料检验不合格,每项扣 2 分; 3.混凝土运输、振捣不符合规定要求,每处扣 1 分。 1.临时用电施工组织设计未编制并经审批,扣 2 分; 2.动力和照明线未分开架设,扣 1 分; 3.固定电力设备安全防护屏障或网栅围栏、禁止、警告标志不符合规定,每处扣 1 分; 4.作业人员未持证上岗,未按规定使用劳动防护用品,每人次扣 1 分; 5.配电箱应有门、有锁、有防雨措施。不符合上述要求每处扣 1 分; 6.夜间施工照明设施不满足施工安全要求,扣 1 分。 1.沉淀池和洗车区未布设排水系统,标志不符合要求,每处扣 1 分; 2.场地内无专人清扫、洒水,未对粉尘源进行覆盖遮挡,扣 1 分; 3.废水、废油及生活污水未处理直接排放,每处扣 1 分; 4.水泥、粉煤灰等材料管理不符合规定要求,每项扣 2 分。 5.成品存放区场地及养生平台未平整夯实,未设良好的排水系统,每项扣 1 分; 6.混凝土拌合作业完成后,未及时清洗机具与现场,扣 1 分; 7.噪声控制不符合规定要求,扣 1 分; 8.未按设计要求和规定及时恢复植被或进行土地复垦,扣 1 分。 扣分

表2
备 注

8

现场检查

10

9

临时用电

现场检查

10

10

文明施工

现场检查

10

总计: 总计: 预制厂负责人: 预制厂负责人:

100 检查组: 检查组: 检查日期: 检查日期:

标准化工地检查评分表(试验室) 标准化工地检查评分表(试验室)
建设项目: 建设项目: 序号 (一) 1 检查内容 试验室验收检查 组织机构设 现场检查 置 人员配置 现场检查 核查记录 和合格证 现场核查 10 1.有成立试验室组织机构批文,主任、技术负责人、质量负责人应有母体授权书。不 符合上述要求扣 5 分; 2.无组织框图、人员分工表,每项扣 1 分。 1.人员资格不符合合同约定,不满足工作需要,每岗位扣 1 分; 2.主要人员实际在岗时间小于 95%,每岗位扣 1 分; 3.人员变更未按相关程序报批,每次扣 1 分。 1.不符合合同约定且不满足工作需要,取消评比资格。 2.应有试验检测资质等级证、计量认证证书、企业法人营业执照、质量管理体系认证 证书。不符合上述规定,取消评比资格。 3.检测人员应持有职称证、毕业证、岗位证,持证率未达到 100%,每人次扣 2 分。 1.不符合合同约定,不满足工作需要,每台扣 1 分; 2.应有拟投入检测和试验设备一览表,建立设备档案,仪器设备检定率 100%,检定状 态标识明显。不符合上述规定,每台扣 1 分。 1.试验室布局合理,标养室符合条件。不符合上述要求,每项扣 1 分; 2.水泥室、力学室、土工室未分开设置,扣 2 分; 3.无专门的办公资料室和样品封存间,每项扣 1 分; 4.压碎的混凝土试件等废弃物处理不合要求,扣 1 分。 1.试验报告检测数据真实、准确。不符合上述要求,每处扣 1 分; 2.资料发放未记,每处扣 1 分; 3.各类制度完备,台账清晰、准确。不符合上述要求,每项扣 1 分。 1.授权委托书、岗位安全操作规程、试验人员公示牌、试验人员职责、试验流程图等 不合规定,每项扣 1 分; 检查方法 标段: 标段: 分值 试验室名称: 试验室名称: 检查扣分标准 扣分

表1
备 注

2

10

3

资质持证

10

4

现场核查 试验仪器设 仪器设备 备配置 台账、标识 试验用房和 现场核查 试验环境

10

5

10

6 (二) 1

资料整理 日常检查 标志

现场核查

10

现场检查

10

标准化工地检查评分表(试验室) 标准化工地检查评分表(试验室)
序 号 1 2 3 4 检查内容 标志 试验室布局 试验人员 试验设备 检查方法 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 5 5 10 分值 检查扣分标准 2.试验区域、有毒有害气体存放处所设置禁止、指令标志不合规定,每处扣 1 分; 3.消防设施存放处所设置提示标志不符合规定,每处扣 1 分; 4.废旧物品存放区设置明示标志不符合规定,每处扣 1 分。 1.检测室的布局不符合规定要求,每处扣 1 分; 2.水泥检验室和标准养护室未配备温、湿度自动控制设备,每处扣 1 分。 实验人员资格、职责划分不明确,每岗位扣 1 分。 1.机械设备未悬挂安全操作规程和设备标示牌,每处扣 1 分; 2.未做好设备使用、维护、保养记录,每台扣 1 分; 3.各类试验设备未定期标定、检查,每台扣 1 分。 1.水泥室温度控制不符合规定要求,扣 1 分; 2.混凝土、砂浆试件养护室温度、湿度控制不符合规定要求,每项扣 1 分; 3.检测室的检测环境条件不符合规定要求,每处扣 1 分。 1.样品贮存房屋的设置和标示不符合规定要求,扣 1 分; 2.样品贮存环境安全,无腐蚀,无鼠害,防火、防盗措施齐全。不符合上述要求,每项 扣 1 分; 3.易燃、易潮和有毒样品隔离存放,明显标记。不符合上述要求,每项扣 1 分。 1.分类收集整理,目录编写清楚,具有可追溯性。不符合上述要求,扣 1 分; 2.各类试验报告、施工配料单等资料及时签认、归档。不符合上述要求,每处扣 1 分; 3.资料依据不准确,每处扣 1 分。 1.试验废弃原材料回收或存放不符合环保要求,每项扣 1 分; 2.无针对电磁干扰、灰尘、振动、电源电压等的管理措施,每项扣 1 分。 检查日期: 检查日期:

表2
扣分 备注

5

工作环境

现场检查

5

6

样品管理

现场检查

10

7

资料管理

现场检查

10

8

文明检测

现场检查

5

总计: 总计: 试验室负责人: 试验室负责人:

120 检查组: 检查组:

标准化工地检查评分表(材料加工厂) 标准化工地检查评分表(材料加工厂)
建设项目: 建设项目: 序号 检查内容 检查方法 分值 标段: 标段: 工程名称: 工程名称: 检查扣分标准

表1
扣分 备注

1

标志

现场检查

10

1.厂内工程公示牌、施工平面布置图、安全质量环保目标公示牌等标志不符合规定, 每项扣 1 分; 2.焊接、切割场所、木工加工区、安全通道、氧气、乙炔等易燃易爆场所、易发生火 灾场所禁止与警告标志设置不符合要求,每处扣 1 分; 3.消防器材放置场所设置、分区标识牌的提示标志设置不符合要求,每处扣 1 分; 4.安全帽、上岗证、安全监察人员袖标(牌)不符合规定,每人次扣 1 分。 1.未按规定设置安全操作规程和设备标示牌,每处扣 1 分; 2.未做好设备使用、维护、保养记录,每台扣 1 分; 3.施工现场各类试验设备未定期维护检查,每台扣 1 分。 1.严格执行安全技术操作规程,工作完毕及时关闭设备,切断电源,确认安全后离开。 不符合上述要求,扣 1 分; 2.木材加工时无防、降尘措施,扣 1 分; 3.操作木工机械未配备相应的防护用品,扣 1 分;戴手套作业,扣 1 分; 4.木工加工场未配置消防水源和相应消防设施,扣 1 分。 1.钢筋加工厂的布置不符合规定要求,扣 1 分; 2.钢筋吊装作业不符合规定要求,扣 1 分; 3.人工断料无安全防护措施,扣 1 分; 4.钢筋进行防腐处理、焊接时无防护措施,每处扣 1 分。 1.钢筋未上盖下垫,扣 2 分; 2.钢绞线的存放不符合要求,扣 2 分; 3.已经加工好的钢筋半成品的堆放不符合要求,扣 2 分; 4.成品、半成品标识牌不符合规定,每处扣 1 分。

2

机械加工设备

现场检查

15

3

木材加工场

现场检查

15

4

金属材料加工 场

现场检查

15

5

原材料及成品、 现场检查 半成品的堆放

15

标准化工地检查评分表(材料加工厂) 标准化工地检查评分表(材料加工厂)
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准 1.临时用电施工组织设计未编制并经审批,扣 2 分; 2.动力和照明线未分开架设,扣 1 分; 3.固定电力设备安全防护屏障或网栅围栏、禁止、警告标志不符合规定,每处扣 1 分; 4.作业人员未持证上岗,未按规定使用劳动防护用品,每人次扣 1 分; 5.配电箱应有门、有锁、有防雨措施。不符合上述要求每处扣 1 分; 6.夜间施工照明设施不满足施工安全要求,扣 1 分。 1.易产生粉尘、有害气体的材料加工场、存放场无防护设施,每处扣 1 分; 2.废水、废油及生活污水处理不符合规定要求,每处扣 1 分; 3.加工剩余的边角料或废料处理不符合规定要求,扣 1 分; 4.不易腐化的合成材料、化工原料处理不符合规定要求,每项扣 1 分。

表 2
扣分 备注

6

临时用电

现场检查

15

7

文明施工

现场检查

15

总计: 总计: 项目部负责人: 项目部负责人:

100 检查组: 检查组: 检查日期: 检查日期:

标准化工地检查评分表(原材料、半成品、成品存放场) 标准化工地检查评分表(原材料、半成品、成品存放场)
建设项目: 建设项目: 序号 1 2 3 4 5 检查内容 防护要求 水泥 骨料 金属 半成品、 成品 检查方法 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 现场检查 分值 10 10 10 10 10 标段: 标段: 检查扣分标准 各类材料的存放不满足规定要求,每处扣 1 分。 1.袋装水泥存放及标志不符合规定要求,扣 1 分; 2.散装水泥存放方式应符合规定,夏季高温施工时,罐体设置降温设施。不符合上述 要求,每项扣 1 分。 1.砂石料存放方式及分区标志不符合规定,每处扣 1 分; 2.砂石料未按规定进行检验状态标识,每处扣 1 分; 3.石料清洗区未设置排水设施,扣 1 分。 1.线材、型材存放堆置措施不符合规定要求,每处扣 1 分; 2.分区标志、材料标识不符合规定,每处扣 1 分。 1.存放场地通风不良,每处扣 1 分; 2.金属、木材半成品、成品及构配件等存放方式不符合规定要求,每处扣 1 分; 3.材料储存分类、分批存放,并按规定做好标识。不符合上述要求,每处扣 1 分; 4.分区、成品、半成品标识牌不符合规定要求,每处扣 1 分。 1.周转料具的存放不符合规定要求,每处扣 1 分; 2.大模板存放无可靠的防倾倒措施,扣 1 分; 3.材料标识不符合规定,每处扣 1 分。 1.根据构件的使用先后和吊装顺序进行堆放,留出适当的通道。不符合上述要求,每 处扣 1 分; 2.构件未按构件刚度、受力情况放置,每处扣 1 分。 工程名称: 工程名称: 扣分 备注

6 7

周转料具 装配式构件 总计: 总计:

现场检查 现场检查

10 10 70

项目部负责人: 项目部负责人:

检查组: 检查组:

检查日期: 检查日期:

标准化工地检查(库房) 标准化工地检查(库房)
建设项目: 建设项目: 标段: 标段:

评分表
工程名称: 工程名称:

表1

序号

检查内容

检查方法

分值

1

标志牌

现场检查

10

2

水泥、掺和 现场检查 料、外加剂

10

3

火工品

现场检查

10

4

危险品

现场检查

10

检查扣分标准 扣分 备注 1.平面布置图、重大危险源公示牌、值班人员公示牌等标志不符合规定,每项 扣 1 分; 2.各分区标识牌、消防器材提示标志、材料库房材料标识不符合规定要求,每 处扣 1 分; 3.易燃易爆处所设置的禁止标志、氧气与乙炔等易燃易爆场所禁止标志和明示 标志不符合规定要求,每处扣 1 分。 1.采用库房储存,库房内地面硬化处理,水泥应架空、离墙存放,满足防潮要 求。不符合上述要求,每处扣 1 分; 2.库房设置进、出库门,确保水泥的正常循环使用。不符合上述要求,扣 1 分; 3.袋装水泥存放不符合规定要求,扣 1 分; 4.外加剂库房应和水泥库房分开设置, 标识明确。不符合上述要求,扣 1 分。 1.仓库未经公安机关批准、验收合格,扣 10 分; 2.库区未与居民区、工厂、公共建筑保持安全距离,扣 10 分; 3.库房通风和防爆照明设备和防静电措施符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、 防盗要求。不符合上述要求,每项扣 1 分; 4.火工品库无专人值守,扣 10 分; 5.工作人员住房和看守房设置不符合规定要求,每项扣 1 分。 1.氧气瓶、乙炔瓶未分开存放,扣 2 分; 2.剧毒、放射源等危险物品存放符合防爆、防雷、防潮、防火、防鼠、防盗要 求。不符合上述要求,每项扣 2 分; 3.润滑油料未设专门设库房存放,扣 2 分。

标准化工地检查评分表(库房) 标准化工地检查评分表(库房)
序号 检查内容 检查方法 分值 检查扣分标准 1.油库安全管理制度、用火管理制度、外来人员登记制度健全。每缺 1 项 扣 2 分。 2.按规定装油,不得混装。夏季露天装轻质油料的油罐应有降温、隔离措 施。不符合上述要求,每项扣 2 分;3.露天存放的桶装油料不符合规定要 求,每处扣 1 分; 4.油库应划分消防区域,制订明确的报警信号,设置消防工具和器材,并 定期检查维护。不符合上述要求,每项扣 2 分; 5.油罐区内禁止存放危险品、爆炸品和其他易燃物资。不符合上述要求, 每项扣 2 分。 扣分

表2 备注

5

油库

现场检查

10

总计: 总计: 项目部负责人: 项目部负责人:

50 检查组: 检查组: 检查日期: 查日期:

标准化工地检查评分表(施工便道) 标准化工地检查评分表(施工便道)
建设项目: 建设项目: 标段: 标段: 工程名称: 工程名称:

序号

检查内容

检查方法

分值

检查扣分标准
1.施工便道、便桥未设置必要的标志标牌,每缺 1 项扣 2 分; 2.施工便道与建筑物、城市道路等转角、视线不良地段未设置的警示标牌,每处扣 1 分; 3.跨越(临近)道路施工未设置警告标牌,每处扣 1 分; 4.道路危险段未设置“危险地段,注意安全” 警告标牌,每处扣 1 分; 5.施工现场(站)区、办公区、生活区等拐弯处未设置标识牌,每处扣 1 分。 1.平原地段便道底基层为片石(或三七灰土) ,面层为砼、泥结碎石、砂石等结构,通 过软土或水田地带时设置路面防护。不符合上述要求,扣 4 分; 2.山区地段便道路面为泥结碎石路面防护方式。不符合上述要求,扣 4 分; 3.便道路面表面质量、排水情况不符合规定要求,扣 4 分; 4.与国道、省道相接处理不符合规定要求,扣 4 分。 1.便桥结构按照使用要求专门设计,其承载负荷满足施工车辆通行的需要。不符合上 述要求,扣 4 分; 2.便桥基础必须落到稳定坚实的地基上,可采用浆砌片石或混凝土墩台。不符合上述 要求,扣 4 分; 3.桥面高度不低于上年最高洪水位,桥面设栏杆扶手、栏杆颜色标准统一。不符合上 述要求,扣 4 分; 4.便道便桥的养护不符合规定要求,扣 4 分。 便道、便桥设专人养护,定时清扫,定时洒水抑尘。不符合上述要求,扣 5 分。

扣分

备 注

1

标志牌

现场检查

15

2

施工便道

现场检查

15

3

施工便桥

现场检查

15

4

文明施工 总计: 总计:

现场检查

5 50

项目部负责人: 项目部负责人:

检查组: 检查组:

检查日期: 检查日期:

标准化工地检查评分表(办公生活区) 标准化工地检查评分表(办公生活区)
建设项目: 建设项目: 序号 检查内容 检查方法 分值 标段: 标段: 工程名称: 工程名称: 检查扣分标准 1.拼装式活动房屋不符合要求,扣 2 分; 2.办公区不满足安全、卫生、通风、绿化要求,每项扣 1 分; 3.办公区未设置“五牌一图” ,每缺 1 项扣 1 分; 4.宣传栏、黑板报、读报栏等设置不符合规定,每项扣 1 分; 5.办公室门口铭牌、岗位职责、有关制度图表不符合规定,每项扣 1 分; 6.会议室布置,活动室设置不符合规定,每项扣 1 分。 1.员工宿舍、食堂、锅炉房、浴室、文体活动室、厕所等设施齐全,环境清 洁。不符合上述要求,每处扣 1 分; 2.生活区内公示牌设置齐全,卫生管理制度符合规定要求。不符合上述要 求,每项扣 1 分。 扣分 备 注

1

办公区管 现场检查 理

20

2

生活区管 现场检查 理 总计: 总计: 项目部负责人: 项目部负责人:

10

30 检查组: 检查组: 检查日期: 检查日期:

附件4: 标准化现场设计配合组检查评分表
建设项目: 建设项目: 检查内容 人员组织机构情况 设计单位: 设计单位: 检查扣分标准
1.勘察设计单位未在初步设计审批后及时成立施工现场设计配合组织,扣5分, 未行文向项目管理机构报告,扣1分; 2.施工现场设计配合组织机构的设置方应尽量与项目管理机构项目段落指挥部 设置匹配,并配齐办公设备、交通、通讯工具;不得使用施工单位的办公场所 、办公设备等资源。不符合上述要求,每项扣2分; 3.重大项目的现场设计配合负责人宜由处级干部或院副总工担任,不符合上述 要求,每项扣2分。 1.现场设计配合人员数量、专业配置未根据项目进展情况和设计配合工作量考 虑,扣5分。工程施工时,未根据施工情况安排相关专业人员常驻现场,人员的 到岗率未达到70%以上,扣2分; 2.现场设计配合人员未由参与该项目施工图设计的主要人员及具有现场配合经 验的勘察设计人员组成,扣2分,配合人员中返聘人员超过人员总数的30%,扣2 分; 3.现场设计配合人员未在开工前报项目管理机构核备,扣1分,现场设计配合负 责人未在项目开工前到达并常驻现场,专职负责现场设计配合工作,扣2分; 4.现场设计配合人员应保持相对稳定。现场设计配合负责人一般不得调换,确 因工作需要或其他特殊原因更换的,应提前征得项目管理机构同意,并按照先 派后撤原则进行更换,确保设计配合工作的连续性。不符合上述要求,每人次 扣1分。 1.编制施工现场设计配合工作细则,明确施工现场设计配合人员的工作内容、 岗位职责、工作权限。不符合上述要求,扣2分;

表1

序号 一

检查方法 检查方法

分值

扣分

备注

1

组织机构设置

现场集中核查

20

2

人员配置

现场集中核查

20

二 1

施工现场设计配合的综合管理

设计配合的各项 制度

现场集中检查

15

标准化现场设计配合组检查评分表
序号 检查内容 检查方法 检查方法 分值 检查扣分标准
2.建立健全各项设计现场配合的工作制度,主要包括:设计交底制度、交桩管 理制度、地质现场确认制度、变更设计管理制度、现场验收管理制度、现场检 查制度、现场设计处理突发事件应急处理制度。不符合上述要求,每缺1项扣1 分; 3.建立健全施工现场设计配合人员的管理制度,包括日常管理制度、工作业绩 考核制度、廉政制度。不符合上述要求,每缺1项扣1分。 1.擅自变更人员情况,每人次扣1分; 2.人员到岗情况良好,请假的有请假记录。不符合上述要求,每人次扣1分; 3.设计配合人员未每天记录施工现场设计配合日记,每缺1天扣1分。 1.主要管理制度、设计现场配合工作流程、人员组织机构图文上墙。不符合上 述要求,每缺1项扣1分; 2. 不具备必要的交通、通讯、电脑、文印等办公条件,扣2分。 1.施工图未按供图协议及时交付,每批次扣2分; 2.交付的施工图签印完整、真实。不符合上述要求,每份扣2分; 3.对建设、监理、施工单位提出的施工图审核意见未及时回复,每次扣2分; 4.建立施工图台账,标注有效,建立施工图审核和答复意见档案。不符合上述 要求,每项扣2分。 1.建立交桩原始档案,建立交桩台账。不符合上述要求,扣5分; 2.做好CP0、CPI、CPII的日常检查和维护工作,建立相应台账,定期组织复测 ,并做好相应记录。不符合上述要求,每项扣2分; 3.未做好对施工单位有关测量工作的技术指导工作,每标段扣2分。

表2 扣分 备注

1

设计配合的各项 制度

现场集中检查

2

设 计 配 合 人 员 的 日常巡查考勤、 管理 人员到岗情况 办公情况 现场集中检查

15

3 三

5

施工现场设计配合的主要工作情况 日常巡查, 检查 内业资料

1

施工图供应

20

2

交桩管理

日常巡查, 检查 内业资料

20

标准化现场设计配合组检查评分表
序号 检查内容 检查方法 检查方法 日常巡查, 检查 内业资料 分值 检查扣分标准
1.建立技术交底的原始档案,建立技术交底的台账。不符合上述要求,扣5分; 2.对重难点、专业接口高风险和新技术新工艺新结构新标准的工程,有关专业 设计负责人应进行专题技术交底,并做好相应台账记录和交底资料存档。不符 合上述要求,每项扣2分; 3.及时答复有关单位提出的设计问题,并做好处理记录。不符合上述要求,每 次扣2分。 1.未建立变更设计原始档案及相应台账,扣5分; 2.越权审批变更审计或延批变更设计行为,每次扣2分; 3.及时完成变更设计:Ⅰ类变更设计一般应在会审纪要下发后20日内完成变更 设计,在接到审批意见7日内完成修改设计并提交施工图。Ⅱ类变更设计一般应 在现场完成,在会审纪要下发后10日内完成设计,在接到审查意见5日内完成修 改设计并提交施工图。不符合上述要求,每次扣2分; 4.对隧道支护方式的变更不及时,每次扣2分。 1.建立地质确认工作台账,记录出现场的详细情况,建立原始影像档案。不符 合上述要求,扣5分; 2.无故不出现场或拖延出现场的时间,每次扣2分; 3.未做好隧道超前地质预报工作的指导,每处扣2分。 1.现场设计配合人员应建立现场检查制度,明确检查频率、检查要求,设计文 件的执行情况进行跟踪检查,对检查发现的问题要有记录、有处理,重大情况 必须及时向项目管理机构报告。不符合上述要求,每项扣2分; 2.未建立现场检查记录台账,扣2分; 3.未积极配合项目管理机构组织的各项检查,每次扣2分。

表3 扣分 备注

3

技术交底

20

4

变更设计

日常巡查, 结合 现场, 检查内业 资料

15

5

地质现场确认

日常检查, 结合 现场, 检查内业 资料 日常检查, 结合 现场, 检查内业 资料

15

6

现场检查

15

标准化现场设计配合组检查评分表
序号 7 检查内容 现场验收 检查方法 检查方法 日常检查, 检查 内业资料 日常现场检查 分值 15 检查扣分标准

表4 扣分 备注

8

其他配合工作 总计: 总计:

5 200

1.未按验收标准规定参与检验批、分项、分部、单位工程的验收工作 ,并在相应位置签印,每次扣2分; 2.越权参加验收或越权签印,无故缺验,每次扣2分。 1.积极配合项目管理机构与地方商谈有关各类跨越或下穿协议,处理 与设计有关的问题。不符合上述要求,每次扣1分; 2.未积极配合项目管理机构核实征地拆迁等各项数量,每次扣1分。

现场设计配合组负责人: 现场设计配合组负责人:

检查组: 检查组:

检查日期: 检查日期:


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